一、 部门概况
市妇联现有行政编制7人,其所属二级单位市妇女儿童活动中心有事业编制2人,引进人才2人,无离退休人员。
市妇联机关设5个职能部室:组宣部、家庭和儿童工作部、发权部、办公室和综合人事部。
组宣部,即组联部和宣传部合署办公,组联部负责基层组织建设和社会联络工作,突出妇联基层组织建设,加强对各类妇女儿童社会组织、女性社团以及新兴妇女群体的联系、引导和服务。宣传部突出妇联宣传教育、网络和新媒体工作。
家庭和儿童工作部,负责家庭建设和儿童工作。
发权部,即发展部和权益部合署办公,负责促进妇女发展,维护妇女儿童合法权益。
设立办公室,与妇女儿童工作委员会办公室合署办公,负责机关文件材料领导讲话起草、调研、工会及机关公务协调等工作。
综合人事部,负责会机关工资、财务、后勤保障、档案等工作。
二、部门年度(或中长期)工作重点
2017年我会工作重点聚焦在以下六个方面:
(一)抓好学习教育,切实承担好引领妇女听党话、跟党走的政治任务
着眼于保持和增强妇联组织的政治性,深入开展妇女思想引领工作。
(二)拓展服务载体,动员组织妇女为经济社会发展和扶贫攻坚做贡献
深入实施“创业创新巾帼行动”;深化“巾帼脱贫行动”;开展巾帼文明岗创建活动;发挥先进典型示范引领作用。
(三)遵循法治原则,依法维护妇女儿童合法权益
进一步完善维权网络;深入推进“婚姻家庭纠纷调解委员会”项目工作;深入开展平安建设。
(四)注重家庭文明,促进社会主义核心价值观在家庭生根开花
拓展家庭文明建设;创新家庭道德建设工作;开展儿童关爱行动。
(五)认真履职尽责,协调推动妇儿工委工作
推动解决妇女儿童发展的重点难点问题;不断增强促进妇女儿童发展的制度保障。
(六)加强自我革新,在适应新常态中提升妇联凝聚力
做好乡镇妇联换届工作;开展示范“妇女之家”创建活动;加强新领域妇联组织的建设;加大网上妇联建设力度;加强妇联干部的能力建设;落实妇联改革各项重大任务。
三、收支预算安排情况
(一)部门预算收支安排情况
1、收入148.1501万元
(1)经费拨款102.1501万元
(2)非税收入46万元
2、支出148.1501万元
(1)工资福利支出48.6745万元
(2)对个人和家庭补助支出4.8514万元
(3)商品和服务支出3.6242万元
(4)其他支出86.4万元
(5)结转下年4.6万元
(二)一般公共预算收支安排情况
1、收入148.1501万元
(1)经费拨款102.1501万元
(2)非税收入46万元
2、支出148.1501万元
(1)工资福利支出48.6745万元
(2)对个人和家庭补助支出4.8514万元
(3)商品和服务支出3.6242万元
(4)其他支出86.4万元
(5)结转下年4.6万元
(三)部门“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算合计668元,其中公务接待费668元,因公出国出境费0元,公务用车0元。
附表:2017年市妇联预算输出表 (内含9个表)
天门市妇女联合会
2017年3月30日
发布人:佚名
(2017-03-30) 浏览 3 次