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天门市妇联2018年部门预算情况
来源:市妇联办公室 日期:2018-04-09 点击:

  市妇联2018年部门预算编报说明

 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

   

                                                                                       部门法定代表人签字:鄢丽娟

   

一、部门概况

(一)天门市妇联的主要职责:
       1.团结、动员妇女投身现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
       2.教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
       3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动天门妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。
       4.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。
       5.加强基层妇联组织建设,配合市委组织部门抓好妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作。
       6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

7.承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

8.承担市委、市政府及省妇联交办的任务。

(二)内设机构

机关部室设置为3个,分别为:办公室、组宣部、家儿部,在办公室挂发展部、权益部、妇儿工委办公室牌子。

(三)人员情况

市妇联机关行政编制7人,目前在编在岗4人,无退休人员。

   

二、部门年度工作重点

2018年,天门市妇联将紧紧围绕市委、市政府的中心工作,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,进一步强化妇联的政治职能,引领妇女群众坚定不移跟党走;进一步将改革推深做实,推动妇女工作抓重点补短板强弱项见功见效;进一步牢固树立以人民为中心的发展理念,推动解决妇女儿童发展中的重难点问题;进一步凝聚妇女力量,为天门美好“五城”建设贡献巾帼力量。

2018年度工作重点有:一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,凝聚妇女团结奋进新力量;二是全面深化妇联改革,激发妇联组织新活动;三是大力开展“巾帼心向党·建功新时代”主题活动,为建设美好“五城”贡献巾帼力量;四是顺应妇女儿童对美好生活的向往,服务妇女儿童新需求;五是全面加强自身建设,展示新时代妇联新形象。

   

三、收支预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年部门预算收入总额199.8万元,较上年预算增加51.6499万元,增长34.86%。其中:经费拨款158.4万元,纳入金库管理的非税收入41.4万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

(二)支出预算情况

2018年部门预算支出总额195.66万元,较上年预算增加52.1099万元,增长36.30%。其中:一般公共服务195.66万元,无其他支出。

(三)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总额195.66万元,较上年预算安排增加52.1099万元,增长36.30%。其中基本支出79.4万元,项目支出116.26万元。

基本支出包括:(1)人员支出75.5741万元,较上年增加22.0482万元,增长41.19%。(2)日常公用支出3.8259万元,较上年增加0.2017万元,增长5.5%。

项目支出包括:妇女儿童工作经费64万,妇女儿童活动中心运转经费15万,活动中心非税收入37.26万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

(五)机关运行经费情况

2018年预算支出安排机关运行经费3.8259万元,其中:办公费1.08万元、报刊费0.27万元、水费0.09万元、电费0.18万元、维修(护)费0.09万元、一般邮电费0.09万元、办公电话费0.18万元、差旅费0.9万元、印刷费0.099万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.0668万元、工会经费0.4201万元。较上年预算增加0.2017万元,增长5.5%。增长原因:因工会经费增加。

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四、部门“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算0.0668万元,较上年预算没有增减。其中:公务接待费0.0668万元,较上年没有增减;因公出国(境)经费0万元,较上年没有增减;公车运行维护费0万元,较上年没有增减。

五、政府采购预算安排情况

无政府采购预算。

六、其他需要说明的事项

无其他说明事项

七、名词解释

(一)部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

(二)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(八)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(九)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

(十)政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

(十一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   

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